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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1192 Data de lançamento: 29/01/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE OXIGÊNIO E UMIDIFICADOR PARA USO NAS AMBULÂNICAS DO MUNICÍPIO. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE OXIGÊNIO E UMIDIFICADOR PARA USO NAS AMBULÂNICAS DO MUNICÍPIO. 300,00
06/02/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7670 300,00
15/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2019 IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.