Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARINEZ MADRIL SHUL BRANDAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12005 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
0,00 |
1.118,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2019 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
1.118,72 |
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02/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/49; 1/51; 1/55; 1/54; 1/50; 1/52; 1/53; |
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1.118,72 |
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13/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902065
PAGTO. REF. EMPENHO 12005/2019
MARINEZ MADRIL SHUL BRANDAO - 81257 |
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1.118,72 |
TOTAL |
1.118,72 |
1.118,72 |
1.118,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.