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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12014 Data de lançamento: 01/10/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
04 DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 07,08,09,10/10/19 PARA O PREFEITO MUNICIPAL. 0,00 2.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2019 04 DIÁRIAS VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 07,08,09,10/10/19 PARA O PREFEITO MUNICIPAL. 2.280,00
15/10/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.280,00
21/10/2019 Pagamento de Empenho 12014/2019 2.280,00
TOTAL 2.280,00 2.280,00 2.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.