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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ITAMAR MARTINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12051 Data de lançamento: 02/10/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE MOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE MONTAGEM DE MÓVEIS NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2019 SERVIÇO DE MONTAGEM DE MÓVEIS NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. 400,00
04/10/2019 Conforme DANFE Nº 890/26219955; 400,00
16/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863779 PAGTO. REF. EMPENHO 12051/2019 ITAMAR MARTINI ME - 60296 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.