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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12076 Data de lançamento: 02/10/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso Estadual
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 02/2014 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 19 REF.22 VIAGENS MÊS SETEMBRO/2019, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 89/2014. 0,00 7.603,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2019 CC 02/2014 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 19 REF.22 VIAGENS MÊS SETEMBRO/2019, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 89/2014. 7.603,20
04/10/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 91 7.603,20
15/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000661, 000665 PAGTO. REF. EMPENHO 12076/2019 TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME - 1302 7.603,20
TOTAL 7.603,20 7.603,20 7.603,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.