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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12135 Data de lançamento: 03/10/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa: MULTAS/JUROS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
JUROS REFERENTE AO ATRAZO DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 0,00 78,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2019 JUROS REFERENTE AO ATRAZO DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 78,29
03/10/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 78,29
09/10/2019 Pagamento de Empenho 12135/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 78,29
TOTAL 78,29 78,29 78,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.