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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCELO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1221 Data de lançamento: 30/01/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 31/01/19 PARA O SERVIDOR BUSCAR TINTAS PARA PINTURA DAS CICLOFAIXAS. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2019 VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 31/01/19 PARA O SERVIDOR BUSCAR TINTAS PARA PINTURA DAS CICLOFAIXAS. 25,00
13/02/2019 LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 18457 25,00
31/12/2019 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -25,00
31/12/2019 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -25,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.