Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FERRAMENTAS GERAIS- COMERCIO E IMPORTAÇAO S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12274 |
Data de lançamento: |
07/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LANTERNAS PARA USO DAS AGENTES DE ENDEMIAS E FISCAL SANITÁRIA NO COMBATE A DENGUE. |
0,00 |
381,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2019 |
LANTERNAS PARA USO DAS AGENTES DE ENDEMIAS E FISCAL SANITÁRIA NO COMBATE A DENGUE. |
381,50 |
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20/12/2019 |
ANULADO CFE SOLICITAÇÃO DEVIDO A NAO ENTREGA DA MERCADORIA |
-381,50 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.