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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 12305 Data de lançamento: 08/10/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 0,00 1.988,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2019 MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 1.988,94
08/10/2019 Conforme DANFE Nº 1/79925; 1/79924; 1/79923; 1/79937; 1/79919; 1/79918; 1/79917; 1/79916; 1/79915; 1/79914; 1/79913; 1/79921; 1/79922; 1/79932; 1/79931; 1/79927; 1.988,94
12/11/2019 Pagamento de Empenho 12305/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864564 1.988,94
TOTAL 1.988,94 1.988,94 1.988,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.