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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LETIELI NICOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12324 Data de lançamento: 09/10/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PONTA GROSSA-PR PARA VISITAR PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 0,00 449,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2019 REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A PONTA GROSSA-PR PARA VISITAR PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 449,12
09/10/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 449,12
08/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12324/2019 LETIELI NICOLA - 88643 449,12
TOTAL 449,12 449,12 449,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.