| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH - ME |
| Número do empenho: | 12382 | Data de lançamento: | 14/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2017 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 37/2019 E TP 05/2019. | 0,00 | 378,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2019 | PP 08/2017 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 37/2019 E TP 05/2019. | 378,87 | ||
| 14/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2782; | 184,02 | ||
| 20/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2783; | 194,85 | ||
| 20/12/2019 | Pagamento de Empenho 12382/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 378,87 | ||
| TOTAL | 378,87 | 378,87 | 378,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||