Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12417 |
Data de lançamento: |
15/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
56,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2019 |
MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
56,97 |
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16/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/80439; |
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56,97 |
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01/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000719
PAGTO. REF. EMPENHO 12417/2019
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS - 65959 |
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56,97 |
TOTAL |
56,97 |
56,97 |
56,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.