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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TELHAS SUL BENEFICIAMENTO DE TELHAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 12429 Data de lançamento: 16/10/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TELHAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. 0,00 1.891,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2019 TELHAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. 1.891,00
17/10/2019 Conforme DANFE Nº 1/9363; 1.891,00
03/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863744 PAGTO. REF. EMPENHO 12429/2019 TELHAS SUL BENEFICIAMENTO DE TELHAS - 86616 1.891,00
TOTAL 1.891,00 1.891,00 1.891,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.