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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SADI LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 12515 Data de lançamento: 18/10/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 120,88,105,67,106,153. 0,00 3.055,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2019 PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 120,88,105,67,106,153. 3.055,19
21/10/2019 Conforme DANFE Nº 890/26477500; 890/26473505; 890/26470885; 890/26469486; 890/26471156; 890/26471659; 3.055,19
30/12/2019 Pagamento de Empenho 12515/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.055,19
TOTAL 3.055,19 3.055,19 3.055,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.