Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12873 |
Data de lançamento: |
22/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2019. |
0,00 |
1.046,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2019 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA MÊS DE OUTUBRO 2019. |
1.046,60 |
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22/10/2019 |
EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2019 |
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1.046,60 |
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22/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Departamento de Trânsito |
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134,22 |
22/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Departamento de Trânsito |
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402,94 |
30/10/2019 |
Pagamento de Empenho 12873/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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509,44 |
TOTAL |
1.046,60 |
1.046,60 |
1.046,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - MULTA DE TRANSITO |
22/10/2019 |
134,22 |
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Lançada |
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS- MULTA DE TRANSITO |
22/10/2019 |
402,94 |
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Lançada |
TOTAL |
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537,16 |
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