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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1290 Data de lançamento: 31/01/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 31 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA SECRETARIA DOS OBRAS, DE JANEIRO A 14 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018. 0,00 1.181,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2019 PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA SECRETARIA DOS OBRAS, DE JANEIRO A 14 DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 179/2018. 1.181,70
31/01/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 139,57
07/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1290/2019 - REF. JANEIRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 86618 139,57
06/03/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 139,57
11/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1290/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 139,57
01/04/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 139,57
09/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1290/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 139,57
02/05/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 139,57
10/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1290/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 139,57
05/06/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 139,57
12/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1290/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 139,57
04/07/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 139,57
09/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1290/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 139,57
01/08/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 139,57
08/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1290/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 139,57
27/08/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 139,57
17/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1290/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 139,57
03/10/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 65,14
09/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1290/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 65,14
TOTAL 1.181,70 1.181,70 1.181,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.