Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DUSNELDA PINHEIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12986 |
Data de lançamento: |
25/10/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PANOS E ESTOPA PARA USO NA OFICINA SA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. |
0,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2019 |
PANOS E ESTOPA PARA USO NA OFICINA SA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. |
590,00 |
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01/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26581527; |
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590,00 |
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30/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854089
PAGTO. REF. EMPENHO 12986/2019
DUSNELDA PINHEIRO - 84554 |
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590,00 |
TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.