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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13178 Data de lançamento: 31/10/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 0,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2019 FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 1.200,00
01/11/2019 Conforme DANFE Nº 0/26606; 1.200,00
21/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000264 PAGTO. REF. EMPENHO 13178/2019 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.