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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13204 Data de lançamento: 01/11/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MUNICIPAIS PARA PASSO FUNDO CONFORME PROJETO CULTURAL DE INTERCÂMBIO. 0,00 2.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MUNICIPAIS PARA PASSO FUNDO CONFORME PROJETO CULTURAL DE INTERCÂMBIO. 2.250,00
04/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 3/532; 2.250,00
23/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863808 PAGTO. REF. EMPENHO 13204/2019 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 2.250,00
TOTAL 2.250,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.