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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 13259 Data de lançamento: 04/11/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. 0,00 4.473,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2019 MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. 4.473,40
20/11/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 41395 376,42
20/11/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 41257 1.038,90
27/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13259/2019 - REF. NF 41257 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 1.038,90
02/12/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 41595 1.908,50
04/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000269 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13259/2019 - REF. NF 41395 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 376,42
16/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000289 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13259/2019 - REF. NF 41595 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 1.908,50
20/12/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 41862 1.146,29
23/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13259/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 1.146,29
15/07/2020 ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA -3,29
TOTAL 4.470,11 4.470,11 4.470,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.