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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 13438 Data de lançamento: 06/11/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
BOTINAS E CAPAS DE CHUVA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. 0,00 433,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2019 BOTINAS E CAPAS DE CHUVA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. 433,00
07/11/2019 Conforme DANFE Nº 1/82; 433,00
24/12/2019 Pagamento de Empenho 13438/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 433,00
TOTAL 433,00 433,00 433,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.