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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TELTEX TECNOLOGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 13678 Data de lançamento: 18/11/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PÚBLICO - COMAJA
Conta de Despesa: 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SISTEMA VIDEOMONITORAMENTO
Fonte de Recurso: OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 04/2019 COMAJA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO SUPORTE, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº239/2019. 0,00 107.614,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2019 PP 04/2019 COMAJA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO SUPORTE, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº239/2019. 107.614,50
02/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/203; 107.614,50
22/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13678/2019 TELTEX TECNOLOGIA S A - 88716 107.614,50
TOTAL 107.614,50 107.614,50 107.614,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.