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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14132 Data de lançamento: 25/11/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS OXIGENIO
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO EM COMPRIMIDO PARA USO NAS UNIDADES DE SÁUDE. 0,00 245,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2019 AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO EM COMPRIMIDO PARA USO NAS UNIDADES DE SÁUDE. 245,00
25/11/2019 Conforme DANFE Nº 5/2315; 180,00
25/11/2019 Conforme DANFE Nº 0/26826; 65,00
16/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000289 PAGTO. REF. EMPENHO 14132/2019 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 245,00
TOTAL 245,00 245,00 245,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.