Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CAROLI GUGEL COSTA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14154 |
Data de lançamento: |
25/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECCAO UNIFORMES,BANDEIRAS E FLAMULAS |
Natureza da despesa: |
CAMISETAS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. |
0,00 |
627,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2019 |
CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. |
627,00 |
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25/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10; |
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627,00 |
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16/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14154/2019
CAROLI GUGEL COSTA MEI - 86302 |
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627,00 |
TOTAL |
627,00 |
627,00 |
627,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.