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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Dados do Empenho
Número do empenho: 14219 Data de lançamento: 26/11/2019
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: Meio Ambiente
Função: Agricultura
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FÉRIAS DEZEMBRO 2019. 0,00 807,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2019 INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FÉRIAS DEZEMBRO 2019. 807,57
26/11/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO 2019 807,57
20/01/2020 Pagamento de Empenho 14219/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 807,57
TOTAL 807,57 807,57 807,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.