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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14269 Data de lançamento: 27/11/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA E TUBO DE SILICONE PARA OS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 355,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2019 PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA E TUBO DE SILICONE PARA OS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DAS UNIDADES DE SAÚDE. 355,00
27/11/2019 Conforme DANFE Nº 1/8907; 355,00
16/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000289 PAGTO. REF. EMPENHO 14269/2019 IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 355,00
TOTAL 355,00 355,00 355,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.