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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 14279 Data de lançamento: 27/11/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa: JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. A JUROS DO MÊS NOVEMBRO/2019. 0,00 106,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2019 VALOR REF. A JUROS DO MÊS NOVEMBRO/2019. 106,08
27/11/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 106,08
03/12/2019 Pagamento de Empenho 14279/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 106,08
TOTAL 106,08 106,08 106,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.