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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SADI LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 14284 Data de lançamento: 27/11/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 145,17,96,19,99. 0,00 6.582,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2019 PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 145,17,96,19,99. 6.582,70
27/11/2019 Conforme DANFE Nº 890/27014124; 890/27019828; 890/27016147; 890/27014909; 890/27015884; 6.582,70
30/12/2019 Pagamento de Empenho 14284/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.582,70
TOTAL 6.582,70 6.582,70 6.582,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.