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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14310 Data de lançamento: 27/11/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal da Assistência Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS CENTROS DE ATENDIMENTO (CRAS) MÊS DE DEZEMBRO 2019, CFE CONTRATO Nº246/2019. 0,00 157,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2019 PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS CENTROS DE ATENDIMENTO (CRAS) MÊS DE DEZEMBRO 2019, CFE CONTRATO Nº246/2019. 157,73
12/12/2019 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -10,55
17/12/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 744 147,18
27/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006901 PAGTO. REF. EMPENHO 14310/2019 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 147,18
TOTAL 147,18 147,18 147,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.