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Última atualização realizada em 19/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14330 Data de lançamento: 28/11/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TONERS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 334,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2019 TONERS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 334,45
29/11/2019 Conforme DANFE Nº 1/644; 334,45
12/02/2020 Pagamento de Empenho 14330/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854121 334,45
TOTAL 334,45 334,45 334,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.