Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FABIO NICOLINI PRETTO MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14333 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULO Nº 114,133,108,155
SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
248,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2019 |
VEÍCULO Nº 114,133,108,155
SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
248,00 |
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29/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/58; |
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248,00 |
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18/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00293
PAGTO. REF. EMPENHO 14333/2019
FABIO NICOLINI PRETTO MEI - 88473 |
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248,00 |
TOTAL |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.