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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: F G MIRANDA E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1438 Data de lançamento: 01/02/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Desporto e Recreacao
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: FRETE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O FEITIO DE TRÊS PORTÕES GRANDES E CINCO PORTÕES PEQUENOS PARA O CAMPO NO BAIRRO ARROIO. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2019 VALOR REF. FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O FEITIO DE TRÊS PORTÕES GRANDES E CINCO PORTÕES PEQUENOS PARA O CAMPO NO BAIRRO ARROIO. 50,00
01/02/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 50,00
07/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2019 F G MIRANDA E CIA LTDA - 87076 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.