Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MORGANA PRETTO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14437 |
Data de lançamento: |
02/12/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - INTERNET |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS DO EVENTO ESPUMOSO EM DUAS RODAS. |
0,00 |
255,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS DO EVENTO ESPUMOSO EM DUAS RODAS. |
255,10 |
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02/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/90; |
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250,00 |
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20/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 90 |
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5,10 |
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24/12/2019 |
Pagamento de Empenho 14437/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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255,10 |
TOTAL |
255,10 |
255,10 |
255,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.