Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14445 Data de lançamento: 02/12/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: FNDE-PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 02/2014 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 12 REF. 24 VIAGENS MÊS NOVEMBRO/2019, CFE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014 0,00 6.635,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2019 CC 02/2014 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 12 REF. 24 VIAGENS MÊS NOVEMBRO/2019, CFE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014 6.635,52
02/12/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 220 6.635,52
19/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14445/2019 NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA - 64739 6.635,52
TOTAL 6.635,52 6.635,52 6.635,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.