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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14457 Data de lançamento: 02/12/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 02/2014 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 09 REF.21 VIAGENS MÊS NOVEMBRO/2019, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 89/2014. 0,00 7.983,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2019 CC 02/2014 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 09 REF.21 VIAGENS MÊS NOVEMBRO/2019, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 89/2014. 7.983,36
02/12/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 96 7.983,36
19/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863795, 863796, 863798 PAGTO. REF. EMPENHO 14457/2019 TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME - 1302 7.983,36
TOTAL 7.983,36 7.983,36 7.983,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.