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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCELO DA SILVA DUTRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14479 Data de lançamento: 03/12/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: ENFERMEIRO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA O ESF LUIZ DRUM NO MÊS DE NOVEMBRO, CFE CONTRATO Nº215/2019. 0,00 4.360,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA O ESF LUIZ DRUM NO MÊS DE NOVEMBRO, CFE CONTRATO Nº215/2019. 4.360,73
06/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/4; 4.360,73
06/12/2019 Cfe. INSS- ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 14479/2019, 85203 - MARCELO DA SILVA DUTRA 479,68
06/12/2019 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 14479/2019, 85203 - MARCELO DA SILVA DUTRA 237,11
16/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864623 PAGTO. REF. EMPENHO 14479/2019 MARCELO DA SILVA DUTRA - 85203 3.643,94
TOTAL 4.360,73 4.360,73 4.360,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- ASPS 03/12/2019 479,68 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS 03/12/2019 237,11 Lançada
TOTAL   716,79