O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AMASBI ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1461 Data de lançamento: 04/02/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: ASSOCIAÇÕES
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO NA AMASBI- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 0,00 15.216,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2019 VALOR REF. ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO NA AMASBI- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 15.216,00
04/02/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.268,00
11/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1461/2019 - REF.JANEIRO/2019 AMASBI ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - 65074 1.268,00
28/02/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.268,00
08/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1461/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 AMASBI ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - 65074 1.268,00
28/03/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.268,00
04/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.268,00
30/04/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.331,00
07/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1461/2019 - REF. ABRIL/2019 AMASBI ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - 65074 1.331,00
04/06/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.331,00
17/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1461/2019 - REF. MAIO/2019 AMASBI ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - 65074 1.331,00
01/07/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.331,00
12/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1461/2019 - REF. JUNHO/2019 AMASBI ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - 65074 1.331,00
01/08/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.331,00
09/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1461/2019 - REF. JULHO/2019 AMASBI ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - 65074 1.331,00
29/08/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.331,00
16/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1461/2019 - REF. AGOSTO/2019 AMASBI ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - 65074 1.331,00
02/10/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.331,00
07/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1461/2019 - REF. SETEMBRO/2019 AMASBI ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - 65074 1.331,00
04/11/2019 LIQUIDADO CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 1.331,00
13/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1461/2019 - REF. OUTUBRO/2019 AMASBI ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - 65074 1.331,00
06/12/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.331,00
10/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1461/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 AMASBI ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ - 65074 1.331,00
13/01/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 764,00
28/01/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1461/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 764,00
TOTAL 15.216,00 15.216,00 15.216,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.