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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NAIR MARIA MEES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14744 Data de lançamento: 09/12/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS PARA O CURSO DE REIKI PROMOVIDO PARA AS AGENTES DE SAÚDE. 0,00 484,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2019 MATERIAIS PARA O CURSO DE REIKI PROMOVIDO PARA AS AGENTES DE SAÚDE. 484,60
09/12/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 27210773 484,60
17/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000768 PAGTO. REF. EMPENHO 14744/2019 NAIR MARIA MEES ME - 86207 484,60
TOTAL 484,60 484,60 484,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.