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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 14765 Data de lançamento: 09/12/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BÁSICA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CFE FATURAS EM ANEXO. 0,00 101,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2019 ASSINATURA BÁSICA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CFE FATURAS EM ANEXO. 101,55
09/12/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 101,55
17/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854086 PAGTO. REF. EMPENHO 14765/2019 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 101,55
TOTAL 101,55 101,55 101,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.