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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 14766 Data de lançamento: 09/12/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BÁSICA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CFE FATURAS EM ANEXO. 0,00 1.925,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2019 ASSINATURA BÁSICA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CFE FATURAS EM ANEXO. 1.925,51
09/12/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 1.925,51
17/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000769 PAGTO. REF. EMPENHO 14766/2019 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 1.925,51
TOTAL 1.925,51 1.925,51 1.925,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.