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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14768 Data de lançamento: 09/12/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TELHAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 0,00 265,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2019 TELHAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 265,00
09/12/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 36800 265,00
13/12/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14768/2019 LOJAS BECKER LTDA - 63930 265,00
TOTAL 265,00 265,00 265,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.