Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CAMOZZATO COMERCIO DE TECIDOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
14801 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
TECIDOS |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2019 |
TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
800,00 |
|
|
10/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/122; |
|
800,00 |
|
20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14801/2019
CAMOZZATO COMERCIO DE TECIDOS LTDA - 85232 |
|
|
800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.