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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 15019 Data de lançamento: 20/12/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO 2019. 0,00 2.998,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2019 FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA DEZEMBRO 2019. 2.998,80
20/12/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2019 2.998,80
20/12/2019 Pagamento de Empenho 15019/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.998,80
TOTAL 2.998,80 2.998,80 2.998,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.