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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 15265 Data de lançamento: 26/12/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA O SETORES DE PESSOAL, JURÍDICO, PROTOCOLO, IDENTIDADE, COMPRAS, LICITAÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS E GABINETE DO SECRETÁRIO, E NOTEBOOK PARA O SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2019, CFE TERMO DE CONTRATO Nº03/2018 0,00 1.867,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2019 VALOR REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA O SETORES DE PESSOAL, JURÍDICO, PROTOCOLO, IDENTIDADE, COMPRAS, LICITAÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS E GABINETE DO SECRETÁRIO, E NOTEBOOK PARA O SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2019, CFE TERMO DE CONTRATO Nº03/2018 1.867,00
02/01/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 1.867,00
13/01/2020 Pagamento de Empenho 15265/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.867,00
TOTAL 1.867,00 1.867,00 1.867,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.