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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELISEU KOPP & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1531 Data de lançamento: 05/02/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVICO DE MONITORAMENTO DE TRANSITO
Natureza da despesa: SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE TRANSITO
Fonte de Recurso: MULTA DE TRÂNSITO
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, COLETA ON LINE DE DADOS POR TRANSMISSÃO REMOTA DE 26 FAIXAS SUPERVISIONADAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO CFE 1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2018. 0,00 52.260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, COLETA ON LINE DE DADOS POR TRANSMISSÃO REMOTA DE 26 FAIXAS SUPERVISIONADAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO CFE 1ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº197/2018. 52.260,00
05/02/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2728 26.785,58
20/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001482, 001483 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1531/2019 - REF. JANEIRO ELISEU KOPP & CIA LTDA - 66762 26.785,58
18/03/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2738 23.641,42
27/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001495, 001496 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2738 23.641,42
01/04/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2745 1.833,00
26/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001589, 001590 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2745 1.833,00
TOTAL 52.260,00 52.260,00 52.260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.