Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDUARDO MORAES MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1563 |
Data de lançamento: |
06/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR NA UNIDADE DO SAMU. |
0,00 |
425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR NA UNIDADE DO SAMU. |
425,00 |
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21/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13; |
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425,00 |
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27/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000230
PAGTO. REF. EMPENHO 1563/2019
EDUARDO MORAES MEI - 85654 |
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425,00 |
TOTAL |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.