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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1657 Data de lançamento: 07/02/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕESS TELEFÔNICAS NO MÊS DE JANEIRO /2019, CFE FATURAS EM ANEXO. 0,00 562,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2019 VALOR REF. ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕESS TELEFÔNICAS NO MÊS DE JANEIRO /2019, CFE FATURAS EM ANEXO. 562,98
07/02/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 562,98
13/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863092 PAGTO. REF. EMPENHO 1657/2019 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 562,98
TOTAL 562,98 562,98 562,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.