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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1676 Data de lançamento: 07/02/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 10.5/65-16 P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº96. 730,00 1.460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 10.5/65-16 P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº96. 1.460,00
21/02/2019 Conforme DANFE Nº 1/60256; 1.460,00
06/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2019 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 82880 1.460,00
TOTAL 1.460,00 1.460,00 1.460,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.