Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MAZZARINO & CORACINI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1681 |
Data de lançamento: |
07/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULO Nº106,118,138.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
0,00 |
1.733,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2019 |
VEÍCULO Nº106,118,138.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
1.733,00 |
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21/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/15237; 1/15227; 1/15231; 1/15224; 1/15238; |
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1.733,00 |
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06/03/2019 |
Pagamento de Empenho 1681/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006312 |
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1.733,00 |
TOTAL |
1.733,00 |
1.733,00 |
1.733,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.