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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MAZZARINO & CORACINI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1682 Data de lançamento: 07/02/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: LUBRIFICAÇAO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. LUBRIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO(S) Nº169,106,93. 0,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2019 VALOR REF. LUBRIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO(S) Nº169,106,93. 75,00
21/02/2019 Conforme DANFE Nº 1/15231; 1/15001; 1/15234; 75,00
06/03/2019 Pagamento de Empenho 1682/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006312 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.